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榆中县人民检察院2024年单位预算公开情况说明

时间:2024-02-26 09:58:30 来源:  作者: 点击数:


榆中县人民检察院

2024年单位预算公开情况说明


   


第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

(一)对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;接受兰州市人民检察院的领导并对其负责。

(二)依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)根据县委、兰州市人民检察院的指示、工作部署,确定我县检察工作任务,组织贯彻落实。

(四)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

(五)对受理的各类刑事犯罪案件,依法进行审查,决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉;对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督,对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定,依法提出抗诉。

(六)对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动,依法进行监督。

(七)依法对民事审判、行政诉讼实行法律监督。

(八)人民检察院履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事公益诉讼。

(九)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

机关内设机构5个,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1,310.65万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算1,310.65万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入1,287.86万元,占98.26%;

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入22.79万元,占1.74%;

其他收入0万元。









(二)支出预算

2024年支出预算1,310.65万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1,087.86万元,占83.00%;项目支出200.00万元,占15.26%;上年结转收入22.79万元,占1.74%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1,287.86万元,包括:公共安全支出1,097.90万元、社会保障和就业支出63.00万元、卫生健康支出41.03万元、住房保障支出85.93万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):





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(一)基本支出

2024年基本支出1,087.86万元,比2023年预算减少22.93万元,下降2.06%,下降的主要原因是根据上级部门要求将属于地方保障的绩效工资核算的基数从各项人员经费核算基数中扣减。

其中:人员经费支出957.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出130.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2024年一般公共预算项目支出200.00万元,比2023年预算增加60.00万元,增长42.86%,增长的主要原因是,根据我院实际情况,2023年追加中央政法转移支付资金20万元,2024年拟对检务保障信息系统进行升级改造,特向上级部门申请,增加转移支付资金30万元;由于2023年本院新招录公务员3人及书记员3人,物业管理费相应增加,特向上级部门申请,增加检察业务综合保障经费10万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2024年预算数为877.63万元,较2023年预算增加19.76万元,增长2.30%,增长的主要原因我院2023年新招录公务员3名及书记员3名,相应的在职人员工资、机关事业养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等较上年度增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为200.00万元,较2023年预算增加60.00万元,增长42.86%,增长的主要原因是,根据我院实际情况,2023年追加中央政法转移支付资金20万元,2024年拟对检务保障信息系统进行升级改造,特向上级部门申请,增加转移支付资金30万元;由于2023年本院新招录公务员3人及书记员3人,物业管理费相应增加,特向上级部门申请,增加检察业务综合保障经费10万元。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):2024年预算数为20.27万元,较2023年预算减少8.83万元,下降30.34%,主要原因是2023年1名工勤人员退休,相关经费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为1.00万元,较2023年预算增加1.00万元,增长100.00%,增长的主要原因2018年统管以来退休5人,从公用经费中将该费用剔除出来,提高了预算的准确性。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为61.23万元,较2023年预算减少19.09万元,下降23.77%,主要原因根据上级安排,将地方保障的绩效工资基数从养老保险缴费基数中扣减,该费用较上年度减少。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.77万元,较2023年预算减少0.23万元,下降23.00%,主要原因根据上级安排,将地方保障的绩效工资基数从养老保险缴费基数中扣减,该费用较上年度减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为24.26万元,较2023年预算减少7.57万元,下降23.78%,主要原因根据上级安排,将地方保障的绩效工资基数从医疗保险缴费基数中扣减,该费用较上年度减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为0.21万元,较2023年预算增加0.21万元,增长100.00%,增长的主要原因将工勤人员医疗保险费用单独核算,提高了预算的准确性。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为16.56万元,较2023年预算减少5.88万元,下降26.20%,主要原因根据上级安排,将地方保障的绩效工资基数从医疗补助缴费基数中扣减,该费用较上年度减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为85.93万元,较2023年预算减少2.30万元,下降2.61%,主要原因根据上级安排,将地方保障的绩效工资基数从住房公积金缴费基数中扣减,该费用较上年度减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算33.86万元,较2023年预算减少55.00万元。

1.因公出国(境)费用0万元,与年预算持平,主要原因我院本年度无出国(境)事项,无此项费用。

2.公务接待费1.86万元,与年预算持平,主要原因厉行节约,不增加公务接待费用,与上年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费32.00万元(其中:公务用车购置20.00万元,公务用车运行维护费12.00万元),较2023年预算减少55.00万元,下降63.22%,下降的主要原因是,2023年公务用车购置预算3辆,2024年公务用车购置预算1辆,公务用车购置预算减少55万元;公务用车运行维护费维持不变,与上年持平,主要原因厉行节约,不增加费用。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.12万元,较2023年预算减少0.62万元,下降35.63%,下降的主要原因减少外出培训计划,该费用较上年度减少。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,与年预算持平,主要原因我院无会议费安排,该费用为0,与上年预算持平。






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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费118.97万元,较2023年预算增加12.15万元,增长11.37%,增加的主要原因2023年新招录公务员3名及书记员3名,相应的办公费,差旅费等机关运行经费相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额181.00万元,其中:政府采购货物预算118.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算50.00万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,342.76万元。其中:办公用房3,969.00平方米,价值1,332.40万元。预算单位共有公务用车4辆,价值72.04万元。单价20万元以上的设备价值203.55万元。2024年拟采购固定资产约121.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:为贯彻《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》精神,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力。

2、立项依据:根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》和《甘肃省政法转移支付资金管理办法》的有关要求,进一步切实提高检察机关经费保障,改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

3、实施主体:榆中县人民检察院

4、实施周期:2024.1.1-2024.12.31

5、实施计划:办案(业务)经费主要与各类案件挂钩,开支与办理案件有关方面的支出;业务装备经费主要用于采购办公办案设备及信息化建设,2024年度信息化建设方面预算项目,主要为检委会会议室改造项目。

6、年度预算安排:一般公共预算安排资金97.78万元。

7、预期总体目标:完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力;进一步切实提高检察机关经费保障,改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为14%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:由于项目建设实施周期较长,施工进度慢,导致资金支付率不高。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:由于项目建设实施周期较长,施工进度慢,导致资金支付率不高。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:合理谋划,加快项目建设进度,加快资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:1. 检察业务综合保障经费总体绩效进展概述:牢固树立新发展理念,以检察业务工作为中心,保障检察中心工作正常开展,提供为开展业务工作所需的后勤服务管理,办公用房和专业技术用房的采暖及维修维护服务。通过完成以上工作,全面提升检务保障能力,进一步优化服务,强化管理,为全院提供高效、优质、节约、安全的服务,为检察工作科学发展提供强有力的物质保障,通过绩效自评,充分发挥绩效评价的管理效益,做到财政了资金的高效合理使用。2.基层公检法司转移支付(转移支付资金)总体绩效进展概述:(1)为检察机关“四大检察”提供强有的办案保障。突出保障重点,着力保障司法办案、检察改革、教育培训的经费需要。(2)切实履行发挥好公益诉讼的职能作用,为地方经济和民营企业发展保驾护航。(3)及时办理行政案件,提高人民群众获得感,维护好法律监督实施职能,为依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制。(4)提高信息化建设水平,深入实施科技强检战略,推进信息化建设,加快检察业务装备建设,完善检察机关司法办案手段体系,全面提高检察工作科技含量。以上两个项目通过产出、效果、影响力三个绩效指标,实现全年绩效评价进展。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2024年度增加单位预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标17个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)公安(款):反映公安事务及管理支出。

11、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映榆中县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映榆中县人民检察院的基本支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映榆中县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映榆中县人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映榆中县人民检察院开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、工资福利支出(类)医疗费(款):反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

40、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

42、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

47、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

48、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

49、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

51、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

52、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

54、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

55、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

61、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

64、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

65、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

66、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

67、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

68、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

69、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

70、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

榆中县人民检察院

2024年02月20日


附件:1.榆中县人民检察院2024年单位预算公开表

2.榆中县人民检察院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,287.86

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1,120.69

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

63.00

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

41.03



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

85.93



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

1,287.86

本年支出合计

1,310.65





十、上年结转

22.79

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

1,310.65

支出总计

1,310.65


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,287.86

   经费拨款

1,287.86

       本年收入合计

1,287.86











十、上年结转

22.79

   财政性资金结转

22.79

       一般公共预算收入结转

22.79

       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

1,310.65


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,310.65

1,087.86

200.00

22.79

[204]公共安全支出

1,120.69

897.90

200.00

22.79

[20404]检察

1,120.69

897.90

200.00

22.79

[2040401]行政运行

877.63

877.63



[2040402]一般行政管理事务

222.79


200.00

22.79

[2040450]事业运行

20.27

20.27



[208]社会保障和就业支出

63.00

63.00



[20805]行政事业单位养老支出

62.23

62.23



[2080501]行政单位离退休

1.00

1.00



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.23

61.23



[20899]其他社会保障和就业支出

0.77

0.77



[2089999]其他社会保障和就业支出

0.77

0.77



[210]卫生健康支出

41.03

41.03



[21011]行政事业单位医疗

41.03

41.03



[2101101]行政单位医疗

24.26

24.26



[2101102]事业单位医疗

0.21

0.21



[2101103]公务员医疗补助

16.56

16.56



[221]住房保障支出

85.93

85.93



[22102]住房改革支出

85.93

85.93



[2210201]住房公积金

85.93

85.93




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,287.86

一、本年支出

1,287.86

(一)一般公共预算财政拨款

1,287.86

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

1,097.90



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

63.00



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

41.03



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

85.93



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






     

1,287.86

     

1,287.86


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501015]榆中县人民检察院

1,287.86

1,287.86

1,087.86

200.00








表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

1,287.86

1,087.86

200.00

204

公共安全支出

1,097.90

897.90

200.00

20404

检察

1,097.90

897.90

200.00

2040401

行政运行

877.63

877.63


2040402

一般行政管理事务

200.00


200.00

2040450

事业运行

20.27

20.27


208

社会保障和就业支出

63.00

63.00


20805

行政事业单位养老支出

62.23

62.23


2080501

行政单位离退休

1.00

1.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.23

61.23


20899

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77


2089999

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77


210

卫生健康支出

41.03

41.03


21011

行政事业单位医疗

41.03

41.03


2101101

行政单位医疗

24.26

24.26


2101102

事业单位医疗

0.21

0.21


2101103

公务员医疗补助

16.56

16.56


221

住房保障支出

85.93

85.93


22102

住房改革支出

85.93

85.93


2210201

住房公积金

85.93

85.93



表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

1,087.86

957.82

130.04

301

工资福利支出

954.87

954.87


30101

基本工资

362.88

362.88


30102

津贴补贴

235.86

235.86


30103

奖金

39.70

39.70


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.23

61.23


30110

职工基本医疗保险缴费

22.96

22.96


30111

公务员医疗补助缴费

16.56

16.56


30112

其他社会保障缴费

2.07

2.07


30113

住房公积金

85.93

85.93


30199

其他工资福利支出

127.68

127.68


302

商品和服务支出

130.04


130.04

30201

办公费

13.73


13.73

30205

水费

0.73


0.73

30206

电费

7.14


7.14

30207

邮电费

3.26


3.26

30208

取暖费

14.15


14.15

30211

差旅费

4.32


4.32

30213

维修(护)费

1.10


1.10

30216

培训费

1.12


1.12

30217

公务接待费

1.86


1.86

30226

劳务费

4.00


4.00

30228

工会经费

16.57


16.57

30229

福利费

12.29


12.29

30231

公务用车运行维护费

12.00


12.00

30239

其他交通费用

37.52


37.52

30299

其他商品和服务支出

0.25


0.25

303

对个人和家庭的补助

2.95

2.95


30302

退休费

1.00

1.00


30305

生活补助

1.74

1.74


30307

医疗费补助

0.21

0.21



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[501015]榆中县人民检察院

33.86


1.86

20.00

12.00


1.12


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

118.97

68.97

50.00

1

[30201]办公费

13.73

13.73


2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

0.73

0.73


4

[30206]电费

7.14

7.14


5

[30207]邮电费

3.26

3.26


6

[30208]取暖费

14.15

14.15


7

[30209]物业管理费

50.00


50.00

8

[30211]差旅费

4.32

4.32


9

[30213]维修(护)费

1.10

1.10


10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

12.29

12.29


13

[30231]公务用车运行维护费

12.00

12.00


14

[30299]其他商品和服务支出

0.25

0.25


15

[31002]办公设备购置





表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2024年度)

单位名称

榆中县人民检察院

总体目标

2024年整体支出预算执行率达到95%以上,其中基本支出预算执行达到100%。项目支出预算执行率达到95以上。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

957.82

当年财政拨款

1,287.86

公用经费

130.04

上年结转结余

22.79

合计

1,087.86

其他资金

0.00

项目支出

222.79

收入预算合计

1,310.65

支出预算合计

1,310.65

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

项目支出预算执行率

10095%

结转结余变动率

00%

基本支出预算执行率

=100-100%

“三公经费”控制率

100100%

财务管理

资金使用规范性

规范

财务管理制度健全性

健全

采购管理

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

案件审查及时性

及时

部门效果目标

维护社会稳定

有效维护

社会影响

增强民众法制意识

增强

服务对象满意度

工作人员满意度

10095%

能力建设

长效管理

司法相关制度健全性

健全

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理制度健全性

健全


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

榆中县人民检察院

项目金额

年度资金总额:

60.00

其中:当年财政拨款

60.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

尽快建立符合现阶段政法工作需要和财政管理要求的政法经费保障新体制,实现政法经费保障的科学化和规范化。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

利用综合业务保障经费,做好本难度服务保障

60万元

质量指标

提供优质便捷的后勤保障水平

12

时效指标

按季度支付保障服务

4季度

效益指标

经济效益指标

引入第三方服务公司,提供优质服务保障

60万元

社会效益指标

计划通过服务外包形式完成后勤保障服务

60万元

生态效益指标

达到良好的生态效益指标

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

达到干警满意度

90%

成本指标

经济成本指标

完成本及院后勤保障服务

4季度

社会成本指标

招录社会力量,搞好保障服务

60万元

生态环境成本指标

利用综合业务保障经费完成本年度服务

60万元


项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

榆中县人民检察院

项目金额

年度资金总额:

140.00

其中:当年财政拨款

140.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

以检察业务工作为中心,以深化司法体制改革和检察改革为动力,以强化经费保障、强化科技装备保障、强化后勤服务保障为着力点,为全面提升检务保障规范化精细化信息化水平,为检察工作创新发展奠定监坚实的物质基础。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

信息化平台建设规范情况

70万元

质量指标

利用办案经费按时完案件数量和质量

90%

时效指标

利用有效时间完成办案

12

效益指标

经济效益指标

利用好装备经费完成本院信息化及其他装备购置

90%

社会效益指标

为全县社会经济发展提供优质服务

90%

生态效益指标

完成我院本年度法律监督服务

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

案件完成率达到社会满意度

90%

成本指标

经济成本指标

工作质量达标率

90%

社会成本指标

做好法律监督,为全县社会保障提供优质服务保障

90%

生态环境成本指标

营造良好的法律营商环境

90%