2024年度
榆中县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督;接受兰州市人民检察院的领导并对其负责。
2.依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
3.根据县委、兰州市人民检察院的指示、工作部署,确定我县检察工作任务,组织贯彻落实。
4.对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
5.对受理的各类刑事犯罪案件,依法进行审查,决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉;对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督,对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定,依法提出抗诉。
6.派驻乡镇检察室负责开展法律监督,协助侦监、公诉部门对基层派出所、基层法庭等执法、司法活动进行监督;负责监督乡镇、村级组织政务、财务、重大项目等应当公开的事项等工作。
二、机构设置
机关内设机构有5个,其中包括:办公室、政工科、第一检察部、第二检察部、第三检察部和8个派驻乡镇检察室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,278.70 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
1,315.85 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
169.42 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
70.98 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
37.25 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
85.93 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,448.11 |
本年支出合计 |
57 |
1,510.01 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
84.35 |
年末结转和结余 |
59 |
22.46 |
总计 |
30 |
1,532.46 |
总计 |
60 |
1,532.46 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,448.11 |
1,278.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.42 |
204 |
公共安全支出 |
1,253.95 |
1,093.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.44 |
20404 |
检察 |
1,253.95 |
1,093.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.44 |
2040401 |
行政运行 |
1,009.83 |
849.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.44 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
199.98 |
199.98 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
39.94 |
39.94 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.98 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.98 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.21 |
61.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.98 |
2080501 |
行政单位离退休 |
8.98 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.98 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.23 |
61.23 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.25 |
37.25 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.25 |
37.25 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,510.01 |
1,270.09 |
239.92 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,315.85 |
1,075.93 |
239.92 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1,315.85 |
1,075.93 |
239.92 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,071.73 |
1,071.73 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
199.98 |
|
199.98 |
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
39.94 |
|
39.94 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.98 |
70.98 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.21 |
70.21 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.23 |
61.23 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.25 |
37.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.25 |
37.25 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,278.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,093.51 |
1,093.51 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.25 |
37.25 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
85.93 |
85.93 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,278.70 |
本年支出合计 |
59 |
1,278.70 |
1,278.70 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
15.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
15.00 |
15.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
15.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,293.70 |
总计 |
64 |
1,293.70 |
1,293.70 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,278.70 |
1,038.78 |
239.92 |
204 |
公共安全支出 |
1,093.51 |
853.59 |
239.92 |
20404 |
检察 |
1,093.51 |
853.59 |
239.92 |
2040401 |
行政运行 |
849.39 |
849.39 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
199.98 |
|
199.98 |
2040450 |
事业运行 |
4.20 |
4.20 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
39.94 |
|
39.94 |
208 |
社会保障和就业支出 |
62.00 |
62.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.23 |
61.23 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.23 |
61.23 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.25 |
37.25 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.25 |
37.25 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.26 |
24.26 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.21 |
0.21 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.78 |
12.78 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.93 |
85.93 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.93 |
85.93 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.93 |
85.93 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
877.71 |
302 |
商品和服务支出 |
159.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
197.78 |
30201 |
办公费 |
15.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
366.59 |
30202 |
印刷费 |
0.94 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
3.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.42 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.29 |
30206 |
电费 |
7.55 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.46 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.96 |
30208 |
取暖费 |
13.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.01 |
30211 |
差旅费 |
8.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
85.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
125.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.95 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.21 |
30227 |
委托业务费 |
5.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.95 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.47 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
67.13 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
879.66 |
公用经费合计 |
159.12 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本部门没有国有资本经营拨款支出,故此表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位:榆中县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30.59 |
0.00 |
30.59 |
19.59 |
11.00 |
0.00 |
30.04 |
|
30.04 |
19.57 |
10.47 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
《2024年榆中县人民检察院部门决算公开表》详见(附件1)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1532.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少110.44万元,下降6.72%,主要原因是2024年年初结转和结余相比上年度年初结转和结余减少179.59万元,2024年其他收入相比上年度其他收入减少8.42万元,2024年年末结转和结余相比上年度年末结转和结余减少107.14万元等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1448.11万元,其中:财政拨款收入1278.70万元,占88.30%;其他收入169.42万元,占11.70%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1510.01万元,其中:基本支出1270.09万元,占84.11%;项目支出239.92万元,占15.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1293.70万元。与上年相比,各增加52.72万元,增长4.25%。主要原因是2024年相比上年度中央政法转移支付资金收入增加75万元,支出增加52.86万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1278.70万元,较上年决算数增加75.51万元,增长6.28%。主要原因是2024年相比上年度中央政法转移支付资金支出增加52.86万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1278.70万元,主要用于以下方面:公共安全支出1093.51万元,占85.52%;社会保障和就业支出62.00万元,占4.85%;卫生健康支出37.25万元,占2.91%;住房保障支出85.93万元,占6.72%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1287.86万元,支出决算为1278.70万元,完成年初预算的99.29%。其中:
1.公共安全支出年初预算数为1097.90万元,支出决算为1093.51万元,完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因是缩减项目开支。
2.社会保障和就业支出年初预算数为63.00万元,支出决算为62.00万元,完成年初预算的98.41%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休干警,社会保障和就业支出未形成支出等。
3.卫生健康支出年初预算数为41.03万元,支出决算为37.25万元,完成年初预算的90.80%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休干警,卫生健康支出未形成支出等。
4.住房保障支出年初预算数为85.93万元,支出决算为85.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1038.78万元。其中:
人员经费879.66万元,较上年决算数增加43.59万元,增长5.21%,主要原因是2023年下半年新招录公务员3人,2024年较上年度该3名公务员工资津补贴和各类社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及奖励性绩效工资等。
公用经费159.12万元,较上年决算数减少30.94万元,下降16.28%,主要原因是按照开源节流,落实过紧日子要求减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、水电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为30.59万元,支出决算为30.04万元,决算数小于预算数的主要原因是按照开源节流,落实过紧日子要求减少公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少34.27万元,下降53.29%,主要原因是2024年度较上年度减少2辆公务用车购置。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)事项及人员,较上年度决算数持平,主要原因是本年度与上年度均无此项费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.59万元,支出决算为30.04万元,决算数小于预算数的主要原因是按照开源节流,落实过紧日子要求减少公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少34.27万元,下降53.29%,主要原因是2024年度较上年度减少2辆公务用车购置。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为19.59万元,支出决算为19.57万元,决算数小于预算数的主要原因是节约购车费用,较上年决算数减少34.73万元,下降63.96%,主要原因是2024年度较上年度减少2辆公务用车购置。
2.公务用车运行维护费全年预算数为11.00万元,支出决算为10.47万元,决算数小于预算数的主要原因是按照开源节流,落实过紧日子要求减少公务用车运行维护费支出,较上年决算数增加0.46万元,增长4.62%,主要原因是本年度较上度新增1辆公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,公务接待0批次,费用为0万元,较上年决算数持平, 主要原因是严格落实过紧日子要求,接待次数为0批次,费用为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出159.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费15.21万元,印刷费0.94万元,水费0.42万元,电费7.55万元,邮电费1.46万元,取暖费13.69万元,差旅费8.67万元,维修(护)费3.08万元,培训费2.04万元,劳务费2.23万元,委托业务费5.79万元,工会经费16.5万元,福利费3.95万元,公务用车运行维护费10.47万元,其他交通费用67.13万元。机关运行经费较上年决算数减少30.94万元,下降16.28%,主要原因是办公设施设备购置经费减少6.39万元,落实过紧日子要求压减办公经费支出14.12万元等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是本部门属于基层单位,无会议费安排支出。
本年度培训费支出4.89万元,较上年决算数增加3.15万元,增长181.03%,主要原因是增加办案部门业务培训次数和人数。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计154.68万元,其中:政府采购货物支出61.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.33万元。授予中小企业合同金额92.86万元,占政府采购支出总额的60.03%,其中:授予小微企业合同金额92.86万元,占政府采购支出总额的60.03%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金239.93万元,占一般公共预算项目支出总额的97.90%。组织对中央政法转移支付资金项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出179.92万元。从评价情况来看,检察业务综合保障经费和中央政法转移支付资金绩效自评结果均为“优”。
《2024年榆中县人民检察院预算项目绩效自评报告》详见(附件2)
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金2个项目绩效自评结果。
1. 检察业务综合保障经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.54分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年物业管理单位及时开展物业服务,保障机关正常运行,为机关干警提供良好的工作环境;办案用房维修,提高办案工作的效率和质量,优化办公环境,提升干警工作效率和舒适度。发现的主要问题及原因:2024年我院物业管理服务各项工作已全部完成,设备设施运转基本得到保障,但经了解,存在公共区域卫生打扫不及时影响使用的问题,年度工作任务完成质量与预期目标还存在差距。下一步改进措施:严格按照年初制定的项目计划完成年度工作目标,在项目实施过程中,针对项目年度工作任务完成质量一般,完成不及时的问题,要加强项目执行过程中的监督,定期检查物业服务工作的完成情况,一经发现问题,及时反馈督促物业服务第三方进行改进,并进行检查验收,确保年初计划顺利完成。
2. 中央政法转移支付资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.06分。项目全年预算数为185万元,执行数为179.92万元,完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况:以检察业务工作为中心,以深化司法体制改革和检察改革为动力,日常办公支出和设备购置达到预期目标,全面提升了我院检察工作规范化、精细化、信息化水平,为检察工作创新发展奠定了坚实的物质基础。发现的主要问题及原因:我院在服务大局方面作用发挥还不够明显,服务县域经济社会科学发展方面还存在短板。办案经费预算编制还存在不合理的地方。
下一步改进措施:对中央政法转移支付资金强化预算编制,实现资金“效益最大化”。我院将会按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,按照规定程序征求各方面意见后,科学编制预算,同时加强对预算执行的监督,规范预算执行情况,严格按工作进度,加快预算执行进度,要把钱“及时花出去”,确保资金按时限要求完成支出。
《2024年榆中县人民检察院预算项目绩效自评表》详见(附件3)
三、部门重点绩效评价结果
我院选取中央政法转移支付资金项目进行重点项目绩效评价,根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020 10号中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》,结合绩效评价表、项目资金到位情况、资金执行情况、项目资金管理情况使用情况等运用综合分析法对部门重点项目进行评价,评价结果为优。
《2024年榆中县人民检察院中央政法转移支付资金绩效评价报告》详见(附件4)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。